營業稅進項多報餐費35塊
這金額國稅局會跳異常需要做更改嗎?
回答 (1)
餐費性質如為交際應酬、酬勞員工用,不能扣抵營業稅,所以如果誤申報扣抵了,建議更正,更正自動補報補繳只須加計利息,不會有罰則,因為您金額不大,原則上也不會產生利息。
1.一般是不會.進項稅額異常一般是進銷未能勾稽.而對方有申報銷項.示不會.
2.雖然交際應酬的餐費不能申報進項扣抵銷項.但員工聚餐的就沒限制了.或其他費用.[但儘量不要如此造成危險囉.]
參考: 台中順豐會計師事務所04-24716856
收錄日期: 2021-04-11 21:33:23
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20161009230042AAK5VlN
檢視 Wayback Machine 備份